一、bet注册自动送20概况
1、部门主要职责:
(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策,起草本市财政收支预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度,并按规定报请批准后监督执行。
(二)根据本市国民经济和社会发展战略,拟订财政发展战略和中长期发展计划;参与制定和组织实施本市中长期财源建设规划;负责起草全市农村综合改革方案和重大政策措施,指导和推动改革工作;编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和行政事业单位收支预算;检查预算执行情况,编制年度决算。
(三)承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核、批复部门(单位)的年度预决算。
(四)管理本市各项地方税收和其它财政收入,并负责地方税政管理;负责本市耕地占用税、契税的政策管理工作;按照规定的权限,审查并上报我市地方税收的减免事项。
(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(六)负责监督管理国家拨给的转移支付资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。
(七)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、罚没收入、政府性基金和其它应当上交财政的收入。管理财政票据。安排罚没财物的拍卖处理工作。
(八)统一管理政府内外债务;规范、完善彩票管理制度,监督彩票发行;管理金融机构对政府性贷款项目的财务工作。
(九)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行,按规定管理行政事业单位国有资产,制定实物资产配置标准,负责审批资产配置及处置事项。
(十)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。
(十一)负责办理和监督全市财政的经济发展支出、中、省、市政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市财政投资评审工作。
(十二)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保障预决算草案。
(十三)管理本市的会计工作,负责会计专业技术职称考试的资格审查工作;指导和监督本市注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计工作;负责各种经济鉴证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算协会的工作。
(十四)制定并组织实施全市财政科学研究和教育规划;负责财政信息网络建设和财政宣传工作。
(十五)负责拟订市对各镇办财政管理体制,指导、协调、监督各镇办财政工作。
(十六)承办市政府交办的其他事项。
2、决算单位构成:
bet注册自动送20设行政单位1个;事业单位12个,其中:财政补助事业单位12个。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
bet注册自动送20 |
行政 |
2 |
韩城市会计管理局 |
财政补助事业 |
3 |
韩城市收费管理局 |
财政补助事业 |
4 |
韩城市政府采购中心 |
财政补助事业 |
5 |
韩城市财税监督检查局 |
财政补助事业 |
6 |
韩城市生产资金管理所 |
财政补助事业 |
7 |
韩城市市级会计核算中心 |
财政补助事业 |
8 |
韩城市农村综合改革领导小组办公室 |
财政补助事业 |
9 |
韩城市煤炭税费管理领导小组办公室 |
财政补助事业 |
10 |
韩城市财政投资评审中心 |
财政补助事业 |
11 |
韩城市农税局 |
财政补助事业 |
12 |
韩城市国有资产管理局 |
财政补助事业 |
13 |
韩城市财源建设领导小组办公室 |
财政补助事业 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表 |
||||||||||||
bet注册自动送202014年度部门收支总表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|||||||
一、财政拨款收入 |
1100.3 |
一、一般公共服务支出 |
909.9 |
一、基本支出 |
1040.6 |
|||||||
其中:政府 性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
664.1 |
|||||||
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
183.7 |
|||||||
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
192.8 |
|||||||
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
59.7 |
|||||||
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|||||||
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
21.3 |
|||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
119.6 |
对个人和家庭的补助 |
|
|||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|||||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
38.4 |
|||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
70.8 |
|
|
|||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
1100.3 |
本年支出合计 |
1100.3 |
本年支出合计 |
1100.3 |
|||||||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|||||||
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|||||||
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|||||||
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
收入总计 |
1100.3 |
支出总计 |
1100.3 |
支出总计 |
1100.3 |
|||||||
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
bet注册自动送202014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
(按支出功能分类) |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
合 计 |
1100.3 |
1040.6 |
59.7 |
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
909.8 |
850.1 |
59.7 |
|
|||||||
20106 |
财政事务 |
909.8 |
850.1 |
59.7 |
|
|||||||
2010601 |
行政运行 |
276.5 |
276.5 |
|
|
|||||||
2010604 |
预算改革业务 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|||||||
2010605 |
财政国库业务 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|||||||
2010607 |
信息化建设 |
47.7 |
|
47.7 |
|
|||||||
2010650 |
事业运行 |
538.5 |
538.5 |
|
|
|||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
24.5 |
12.5 |
12.0 |
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
119.7 |
119.7 |
|
|
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.7 |
57.7 |
|
|
|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
62.0 |
62.0 |
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
||||||||||||
bet注册自动送202014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
(按支出经济分类) |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||
|
合计 |
1100.3 |
1040.6 |
59.7 |
|
|||||||
301 |
工资福利支出 |
664.1 |
664.1 |
|
|
|||||||
30101 |
基本工资 |
213.2 |
213.2 |
|
|
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
100.4 |
100.4 |
|
|
|||||||
30103 |
奖金 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30104 |
社会保障费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30105 |
伙食补助费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30106 |
绩效工资 |
350.5 |
350.5 |
|
|
|||||||
30107 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
205.0 |
183.7 |
21.3 |
|
|||||||
30201 |
办公费 |
14.5 |
9.3 |
5.2 |
|
|||||||
30202 |
印刷费 |
8.6 |
8.0 |
0.6 |
|
|||||||
30203 |
咨询费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|||||||
30204 |
手续费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|||||||
30205 |
水费 |
9.4 |
7.5 |
1.9 |
|
|||||||
30206 |
电费 |
25.0 |
23.7 |
1.3 |
|
|||||||
30207 |
邮电费 |
6.6 |
4.8 |
1.8 |
|
|||||||
30208 |
取暖费 |
62.8 |
58.3 |
4.5 |
|
|||||||
30209 |
物业管理费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|||||||
30210 |
差旅费 |
14.2 |
12.6 |
1.6 |
|
|||||||
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|||||||
30212 |
维修(护)费 |
13.6 |
12.5 |
1.1 |
|
|||||||
30213 |
租赁费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30214 |
会议费 |
6.6 |
5.9 |
0.7 |
|
|||||||
30215 |
培训费 |
7.4 |
6.2 |
1.2 |
|
|||||||
30216 |
公务接待费 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|||||||
30217 |
专用材料费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30218 |
劳务费 |
6.0 |
4.6 |
1.4 |
|
|||||||
30219 |
委托业务费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30220 |
工会经费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30221 |
福利费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|||||||
30223 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
192.8 |
192.8 |
|
|
|||||||
30301 |
离休费 |
119.6 |
119.6 |
|
|
|||||||
30302 |
退休费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30303 |
抚恤金 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30304 |
生活补助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|||||||
30305 |
医疗费 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30306 |
奖励金 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
30307 |
住房公积金 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|||||||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
…… |
其他资本性支出 |
38.4 |
|
38.4 |
|
|||||||
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
|
|||||||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
||||||||||||
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||||||
合计 |
28.6 |
0 |
22.4 |
22.4 |
0 |
6.2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
补充资料: 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 |
||||||||||||
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1100.3万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1100.3万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计1100.3万元,包括:
(1)基本支出1040.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出664.1万元,对个人和家庭的补助支出192.8万元,商品和服务支出183.7万元。
(2)项目支出59.7万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括信息化建设购置设备38.4万元等。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1100.3万元,其中:基本支出1040.6万元,项目支出59.7万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出909.9万元。
(2)社会保障和就业支出119.6万元。
(3)住房保障支出70.8万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出28.6万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费22.4万元,公务接待费6.2万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国(境)实际支出0万元,2013年度实际支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆0台;2014年公务用车运行维护支出22.4万元,较去年同比下降8.2%。主要用于车辆保险,修理,油料等支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出6.2万元,较去年同比下降4.7%,累计接待52批次、306人。